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单项选择题

【2020考季】对于具有内部审计职能部门的公司来说, 内部审计可以通过验证控制程序的充分性和执行情况而为董事会提供保证。组织结构图应该显示审计总监直接向董事会下设的审计委员会报告。审计委员会的重大职责是( )。

A
制定公司战略,方向计划
B
建立和监督内控的有效性
C
保证财务报表重大风险的披露
D
评估因舞弊造成的重大虚报风险

正确答案:

C  

试题解析

在董事会的授权下,审计委员会负责企业内部的会计控制,及其财务报告的可靠性
A选项,是董事会的职能
B选项,是企业管理层的职能
D选项,是外部审计师的职能

本题关联的知识点

  • 公司治理和责任

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    知识点出处

    第五章 内部控制

    知识点页码

    财务规划、绩效与分析第412,415页

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