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多项选择题

【2020考季】针对了解被审计单位生产和存货循环的业务活动和相关内部控制,注册会计师通常实施的审计程序包括(  )。

A
询问参与生产和存货循环各业务活动的被审计单位人员
B
观察生产部门将完工产品移送入库的流程及相关控制活动
C
检查原材料领料单、成本计算表、产成品出入库单等
D
重新执行制定生产计划、领料生产、成本核算、完工入库的整个过程

正确答案:

A  
B  
C  

试题解析

选项D不包括,重新执行是控制测试程序而非了解内部控制程序。

本题关联的知识点

  • 生产与存货循环的业务活动和相关内部控制

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    知识点出处

    第十一章 生产与存货循环的审计

    知识点页码

    2020年考试教材第247,248,249,250,251页

  • 生产与存货循环的业务活动和相关内部控制

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    知识点出处

    第十一章 生产与存货循环的审计

    知识点页码

    2020年考试教材第247,248,249,250,251页

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