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单项选择题

【2020考季】注册会计师对甲公司2019年度财务报表进行审计,在对甲公司的内部控制实施审计程序时,针对会计分录和其他调整,注册会计师应该关注的方面不包括(  )。

A
用以防止并发现虚假会计分录或未经授权更改的控制措施
B
针对会计分录和其他调整的授权、过账、审核、核对等方面设置职责分离
C
在会计系统中设置系统访问权限,用以控制会计分录的记录权和审批权
D
由甲公司的财务人员定期测试控制运行的有效性

正确答案:

D  

试题解析

应该是由甲公司的内部审计人员定期测试控制运行的有效性,选项D错误。

本题关联的知识点

  • 会计分录测试

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    知识点出处

    第十三章 对舞弊和法律法规的考虑

    知识点页码

    2020年考试教材第300,301,302,303页

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    知识点出处

    第十三章 对舞弊和法律法规的考虑

    知识点页码

    2020年考试教材第300,301,302,303页

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