【2021考季】针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。
正确答案:
选项B,登记库存现金日记账、银行存款日记账和相关费用明细账是不相容职责,不能由出纳一人负责;选项D,无论余额核对是否相符,均需编制银行存款余额调节表。
识别应对货币资金可能发生错报环节的内部控制
知识点出处
第十二章 货币资金的审计
知识点页码
2021年考试教材第272,273页
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