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2023年注册会计师考试每日一练汇总7.16

来源:东奥会计在线责编:刘佳慧2023-07-16 09:52:20

数层高楼平地起,再高的坡也要一步一步爬。2023年注册会计师考试时间是8月25日-27日,考试临近,多做习题能够能查漏补缺,找到薄弱点。以下是2023年注册会计师考试每日一练习题,快来做题吧。

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会计

【多选】

甲公司是乙公司的母公司,2×22年乙公司出售库存商品给甲公司,售价200万元(不含增值税),成本为160万元,未计提过跌价准备。至2×22年12月31日,甲公司从乙公司购买的上述存货对外出售40%,售价为100万元,假定期末结存存货未发生减值。甲公司合并报表中,下列会计处理正确的有(  )。

 A.应抵销营业收入200万元

 B.应抵销营业成本176万元

 C.应抵销存货24万元

 D.应确认营业收入300万元

【答案】A,B,C

【解析】

2×22年合并财务报表的抵销分录如下:

借:营业收入             200

 贷:营业成本             200

借:营业成本             24

 贷:存货   24[(200-160)×(1-40%)]

综上,应抵销营业收入200万元、营业成本176万元、存货24万元。合并报表中确认的营业收入为甲公司对外销售收入100万元。

审计

【单选】

关于财务报表审计和内部控制审计,下列说法中,错误的是(  )。

 A.在财务报表审计中,注册会计师一旦确定需要测试某项控制,则应当测试整个拟信赖期间

 B.在内部控制审计中,控制测试期间是在特定基准日前足够长的一段时间,可能短于整个审计期间

 C.在财务报表审计中,了解和测试内部控制的目的是确定实质性程序的性质、时间安排和范围,并获取与财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制相关的审计证据,以支持对财务报表发表的审计意见

 D.在内部控制审计中,测试控制的目的包括对非财务报告内部控制设计和运行的有效性发表审计意见

【答案】D

【解析】

在内部控制审计中,注册会计师通过了解和测试内部控制,对特定基准日的控制设计和运行的有效性进行审计,对财务报告内部控制有效性发表审计意见。

税法

【单选】

企业占用耕地,其农用地转用审批文件中未标明建设用地人的,耕地占用税的纳税人是(    )。

 A.实际用地人

 B.用地申请人

 C.建设申请人

 D.实际建设人

【答案】B

【解析】 

经批准占用耕地的,纳税人为农用地转用审批文件中标明的建设用地人;农用地转用审批文件中未标明建设用地人的,纳税人为用地申请人。

经济法

【多选】

根据证券法律制度的规定,甲上市公司(简称“甲公司”)的下列机构或人员中,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使表决权等股东权利的有(  )。(2021年)

 A.持有甲公司3%有表决权股份的股东王某

 B.甲公司董事会

 C.独立董事刘某

 D.职工监事李某

【答案】 A,B,C

财管

【多选】

某企业采用随机模式控制现金持有量,下列事项中,能够使最优现金返回线上升的有(  )。

 A.有价证券的收益率提高

 B.管理人员对风险的偏好程度提高

 C.企业每日的最低现金需要量提高

 D.企业每日现金余额变化的标准差增加

【答案】C,D

【解析】现金返回线(R)的计算公式:R=公式,有价证券的收益率i提高会使现金返回线下降,选项A错误。管理人员对风险的偏好程度提高,L会下降,则最优现金返回线也会下降,选项B错误。

战略

【多选】

恒瑞医药是一家从事创新和高品质药品研制及推广的上市制药企业,目前已发展成为国内知名的抗肿瘤药、手术用药和影像介入产品的供应商。该公司建立了完善的风险管理组织职能体系。下列各项中,属于该公司董事会在全面风险管理方面的主要职责有(  )。

 A.审议企业全面风险管理年度工作报告

 B.研究提出跨职能部门的重大决策风险评估报告

 C.批准风险管理组织机构设置及其职责方案

 D.审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告

【答案】 A,C

【解析】 选项A、C属于董事会的职责;选项B属于风险管理职能部门的职责;选项D属于风险管理委员会的职责。更多注会练习题

注册会计师练习题

注会备考周期较长,坚持到最后就等于成功了一半!以上的2023年注册会计师考试每日一练习题,希望大家坚持每天练习,东奥预祝各位考生能够顺利通过注册会计师考试。

注:以上习题内容出自东奥教研团队

本文为东奥会计在线原创文章,仅供考生学习使用,禁止任何形式的转载)


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