了解货币资金内部控制_2019年注会审计基础阶段知识点
注册会计师备考最重要的就是超越自己,向自己挑战,向弱项挑战,向懒惰挑战,向陋习挑战,下面是小编整理的《审计》科目知识点,快来看吧!
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了解货币资金内部控制的程序
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第十二章 货币资金的审计
【知识点】了解货币资金内部控制的程序
了解货币资金内部控制的程序
1.询问参与货币资金业务活动的人员,如销售、采购和财务部门的员工和管理人员。
2.观察货币资金业务流程中特定控制的执行,例如出纳人员如何进行现金盘点。
3.检查相关文件和报告,例如银行余额调节表的编制及调节事项的复核与处理等。
4.实施穿行测试,穿行测试通常综合了询问、观察、检查、重新执行等多种程序。
圣人与常人之间往往只相差一小步,而这一小步却往往需要非凡的毅力才能赶上,东奥祝同学们顺利通关注册会计师考试!
(注:以上内容选自范永亮老师《审计》授课讲义)
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