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了解货币资金内部控制_2019年注会审计基础阶段知识点

来源:东奥会计在线责编:郭晶2019-07-16 10:33:03
报考科目数量

3科

学习时长

日均>3h

注册会计师备考最重要的就是超越自己,向自己挑战,向弱项挑战,向懒惰挑战,向陋习挑战,下面是小编整理的《审计》科目知识点,快来看吧!

了解货币资金内部控制_2019年注会审计基础阶段知识点

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了解货币资金内部控制的程序

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第十二章 货币资金的审计

【知识点】了解货币资金内部控制的程序

了解货币资金内部控制的程序

1.询问参与货币资金业务活动的人员,如销售、采购和财务部门的员工和管理人员。

2.观察货币资金业务流程中特定控制的执行,例如出纳人员如何进行现金盘点。

3.检查相关文件和报告,例如银行余额调节表的编制及调节事项的复核与处理等。

4.实施穿行测试,穿行测试通常综合了询问、观察、检查、重新执行等多种程序。

圣人与常人之间往往只相差一小步,而这一小步却往往需要非凡的毅力才能赶上,东奥祝同学们顺利通关注册会计师考试

(注:以上内容选自范永亮老师《审计》授课讲义)

(本文为东奥会计在线原创文章,仅供考生学习使用,禁止任何形式的转载)


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