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第七章风险评估(一)_2025年注会审计抢学记忆树

来源:东奥会计在线责编:李雪婷2024-11-15 13:42:38
报考科目数量

3科

学习时长

日均>3h

第七章:风险评估(一)
第七章:风险评估(二)


注会审计第七章风险评估是最重要的考试章节之一,本章知识点会在各种题型中进行考查,最近五年考试平均分值6分左右。以下是东奥为大家整理的2025年注会审计第七章抢学记忆树,一起来学习吧!

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第七章风险评估_2025年注会审计抢学记忆树

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风险识别和评估概述风险评估程序、 信息来源以及项目组内部的讨论
了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础五要素
直接控制和间接控制了解内部控制的程度
内部控制的人工和自动化成分内部控制的局限性
与财务报表编制相关的内部环境与财务报表编制相关的控制活动
在整体层面和业务流程层面了解内部控制——


风险识别和评估概述

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考点解读:

风险识别和评估的概念、作用和要求点击查看>>


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风险评估程序、 信息来源以及项目组内部的讨论

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考点解读:

风险评估程序和信息来源点击查看>>
项目组内部的讨论点击查看>>


● ● ●

了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础

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考点解读:

总体要求点击查看>>
组织结构、所有权和治理结构、业务模式点击查看>>
财务业绩的衡量标准点击查看>>
了解固有风险因素如何影响认定易于发生错报的可能性点击查看>>


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五要素

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考点解读:

内部控制的概念和要素点击查看>>


● ● ●

直接控制和间接控制

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考点解读:

直接控制和间接控制点击查看>>


● ● ●

了解内部控制的程度

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考点解读:

了解内部控制的性质和程度点击查看>>


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内部控制的人工和自动化成分

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考点解读:

内部控制的人工和自动化成分点击查看>>


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内部控制的局限性

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与财务报表编制相关的内部环境

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考点解读:

与财务报表编制相关的内部环境点击查看>>


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与财务报表编制相关的控制活动

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考点解读:

与财务报表编制相关的风险评估工作点击查看>>


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在整体层面和业务流程层面了解内部控制

24-注会-思维导图记忆册-审计_00_20

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2025年注会审计抢学记忆树将持续更新,希望各位考生跟上脚步,稳扎稳打完成预习。2025年注会考试时间预计在8月份,掌握方法和勤学苦练是制胜秘诀,大家一起加油吧!

(本文为东奥会计在线原创文章,仅供考生学习使用,禁止任何形式的转载)


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